Control
En esta sección se encuentra la información presentada por la ANLA a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
Informe Personal y Costos
En esta sección se encuentra la información presentada por la ANLA a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, sobre el personal tanto de planta como por prestación de servicios y los costos asociados a estos.
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Informe de personal y costos - Año 2020Informe de personal y costos - Año 2019Informe de personal y costos - Año 2018Informe de personal y costos - Año 2017Informe de personal y costos - Año 2016Informe de personal y costos - Año 2015
Informe de Control Interno Contable
En esta sección se encuentra la información presentada por la ANLA a la Contaduría General de la Nación
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- Informe de Control Interno Contable - Vigencia 2021
- Informe de Control Interno Contable - Vigencia 2020
- Informe de Control Interno Contable - Vigencia 2019
Gestión Contractual
En esta sección se encuentra la información presentada por la ANLA a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, sobre la contratación que realiza la entidad en todas sus modalidades.
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Gestión contractual - Año 2021Gestión contractual - Año 2020Gestión contractual - Año 2019Gestión contractual - Año 2018Gestión contractual - Año 2017Gestión contractual - Año 2016
Rendición de cuenta fiscal
En esta sección se encuentra la información presentada por la ANLA a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión de la entidad en cada vigencia fiscal.
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Rendición de cuenta fiscal - Año 2021Rendición de cuenta fiscal - Año 2020Rendición de cuenta fiscal - Año 2019Rendición de cuenta fiscal - Año 2018Rendición de cuenta fiscal - Año 2017Rendición de cuenta fiscal - Año 2016Rendición de cuenta fiscal - Año 2015
F1 Origen de ingresos - entidades incluidas en el presupuesto nacional 2015
F1.1 Origen de ingresos - entidades no incluidas en el presupuesto nacional 2015
F2 Plan anual de compras aprobado 2015
F4 Planes de acción y ejecución del plan estratégico 2015
F6 Indicadores de gestión 2015
F7.1 Relación proyectos financiados con banca multilateral 2015
F7.2 Relación proyectos financiados con banca multilateral donaciones 2015
F8.1 Compromisos presupuestales de la vigilancia para actividades ambientales 2015
F8.3 Proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental 2015
F8.5 Política de gestión ambiental institucional 2015
F8.7 Estudios de valoración de costos ambientales - resolución 1478 de 2003 MAVDT 2015
F9 Relación de procesos judiciales 2015
F10 Información operativa - producción y o comercialización de bienes y o servicios 2015
F11 Plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional 2015
F25.1 Composición patrimonial pública y privada - tarifa de control fiscal 2015
F25.2 Transferencias presupuestadas por recibir en la vigencia 2015
F25.3 Autorización de notificación por medios electrónicos 2015
F31 Gestión social - salud y educación 2015
Rendición de cuenta fiscal - Año 2014F1 Origen de ingresos - entidades incluidas en el presupuesto nacional 2014
F1.1 Origen de ingresos - entidades no incluidas en el presupuesto nacional 2014
F2 Plan anual de compras aprobado 2014
F4 Planes de acción y ejecución del plan estratégico 2014
F6 Indicadores de gestión 2014
F7.1 Relación proyectos financiados con banca multilateral 2014
F7.2 Relación proyectos financiados con banca multilateral donaciones 2014
F8.1 Compromisos presupuestales de la vigilancia para actividades ambientales 2014
F8.3 Proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental 2014
F8.5 Política de gestión ambiental institucional 2014
F8.7 Estudios de valoración de costos ambientales - resolución 1478 de 2003 MAVDT 2014
F9 Relación de procesos judiciales 2014
F10 Información operativa - producción y o comercialización de bienes y o servicios 2014
F11 Plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional 2014
F25.1 Composición patrimonial pública y privada - tarifa de control fiscal 2014
F25.2 Transferencias presupuestadas por recibir en la vigencia 2014
F25.3 Autorización de notificación por medios electrónicos 2014
F31 Gestión social - salud y educación 2014
Rendición de cuenta fiscal - Año 2013F1 Origen de ingresos - entidades incluidas en el presupuesto nacional 2013
F1.1 Origen de ingresos - entidades no incluidas en el presupuesto nacional 2013
F2 Plan anual de compras aprobado 2013
F4 Planes de acción y ejecución del plan estratégico 2013
F6 Indicadores de gestión 2013
F7.1 Relación proyectos financiados con banca multilateral 2013
F8.1 Compromisos presupuestales de la vigilancia para actividades ambientales 2013
F8.3 Proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental 2013
F8.5 Política de gestión ambiental institucional 2013
F8.7 Estudios de valoración de costos ambientales - resolución 1478 de 2003 MAVDT 2013
F9 Relación de procesos judiciales 2013
F10 Información operativa - producción y o comercialización de bienes y o servicios 2013
F11 Plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional 2013
F25.1 Composición patrimonial pública y privada - tarifa de control fiscal 2013
F25.2 Transferencias presupuestadas por recibir en la vigencia 2013
F31 Gestión social - salud y educación 2013
Rendición de cuenta fiscal - Año 2012F1 Origen de ingresos - entidades incluidas en el presupuesto nacional 2012
F2 Plan anual de compras aprobado 2012
F4 Planes de acción y ejecución del plan estratégico 2012
F6 Indicadores de gestión 2012
F7.1 Relación proyectos financiados con banca multilateral 2012
F7.2 Relación proyectos financiados con banca multilateral donaciones 2012
F8.1 Compromisos presupuestales de la vigilancia para actividades ambientales 2012
F8.3 Proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental 2012
F8.5 Política de gestión ambiental institucional 2012
F8.7 Estudios de valoración de costos ambientales - resolución 1478 de 2003 MAVDT 2012
F9 Relación de procesos judiciales 2012
F10 Información operativa - producción y o comercialización de bienes y o servicios 2012
F11 Plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional 2012
F25.1 Composición patrimonial pública y privada - tarifa de control fiscal 2012
F31 Gestión social - salud y educación 2012
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
En cumplimiento del Decreto 2106 de 2019, artículo 156 y la Circular Externa No. 100-006 de 2019 de la Función Pública, se publica el informe semestral del estado de Control Interno de la Entidad.
Informe Pormenorizado de Control Interno:
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Reporte de control interno - Año 2022Reporte de control interno - Año 2021Reporte de control interno - Año 2020Reporte de control interno - Año 2019Reporte de control interno - Año 2018Reporte de control interno - Año 2017Reporte de control interno - Año 2016Reporte de control interno - Año 2015Reporte de control interno - Año 2014Reporte de control interno - Año 2013
Seguimientos Políticas de MIPG
En esta sección se encuentran los resultados de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los planes de acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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Seguimientos Políticas de MIPG - 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
En cumplimiento de los lineamientos definidos por la Función Pública en el documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, se publica el resultado del seguimiento realizado a las acciones definidas por la entidad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
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Seguimiento PAAC - Año 2022Seguimiento PAAC - Año 2021Seguimiento PAAC - Año 2020Seguimiento PAAC - Año 2019Seguimiento PAAC - Año 2018Seguimiento PAAC - Año 2017Seguimiento PAAC - Año 2016Seguimiento PAAC - Año 2015Seguimiento PAAC - Año 2014Seguimiento PAAC - Año 2013
Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional
En cumplimiento de los aspectos incluidos en la Evaluación del Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se adelanta la evaluación periódica de los riesgos y controles identificados por la entidad.
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Seguimiento mapa de riesgos Institucional - Año 2021Seguimiento mapa de riesgos Institucional - Año 2020
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
En cumplimiento de los lineamientos definidos por la Función Pública en el documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, se publica el resultado del seguimiento realizado a las acciones y controles definidos por la entidad en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
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Seguimiento mapa de riesgos - Año 2022Seguimiento mapa de riesgos - Año 2020Seguimiento mapa de riesgos - Año 2021Seguimiento mapa de riesgos - Año 2019Seguimiento mapa de riesgos - Año 2018Seguimiento mapa de riesgos - Año 2017Seguimiento mapa de riesgos - Año 2016
Informe de Vigilancia Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
En cumplimiento al Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se publica en informe de vigilancia a la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias gestionadas por la Entidad.
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Informe de auditoría de PQRS - Año 2021Informe de audotoría de PQRS - Año 2020Informe de audotoría de PQRS - Año 2019Informe de audotoría de PQRS - Año 2018Informe de audotoría de PQRS - Año 2017Informe de audotoría de PQRS - Año 2016Informe de audotoría de PQRS - Año 2015
Código de Ética del Auditor y Estatuto de Auditoria
En cumplimiento al Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se publica en informe de vigilancia a la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias gestionadas por la Entidad.
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Documentos auditoría
Plan de mejoramiento Contraloría General de la República -CGR-
En este apartado encontrará el plan de mejoramiento con seguimiento semestral suscrito con la Contraloría General de la República y cargado en el sistema SIRECI, correspondiente al desarrollo del Plan de Auditoría del ente de control.
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Plan de mejoramiento CGR - Año 2022Plan de mejoramiento CGR - Año 2021Plan de mejoramiento CGR - Año 2020Plan de mejoramiento CGR - Año 2019Plan de mejoramiento CGR - Año 2018Plan de mejoramiento CGR - Año 2017Plan de mejoramiento CGR - Año 2016Plan de mejoramiento CGR - Año 2015
Plan de Mejoramiento Interno
En este apartado encontrará el plan de mejoramiento interno con las acciones vigentes, correspondientes al desarrollo de auditorías efectuadas por control interno y las demás fuentes que pueden generar acciones correctivas, preventivas o de mejora.
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Plan de Mejoramiento Interno - Año 2022Plan de Mejoramiento Interno - Año 2021Plan de Mejoramiento Interno - Año 2020Plan de Mejoramiento Interno - Año 2019Plan de Mejoramiento Interno - Año 2018Plan de Mejoramiento Interno - Año 2017Plan de Mejoramiento Interno - Año 2016
Proyectos de inversión
En atención al Artículo 77. Publicación Proyectos de Inversión, el cual menciona …” todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso”, se realiza la publicación de los proyectos de inversión existentes en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
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Resultados de auditorías internas
En cumplimiento de la Ley de Transparencia se publica el resultado de las auditorías internas
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Auditorías Internas - Año 2021Auditorías Internas - Año 2020Auditorías Internas - Año 2019Auditorías internas - Año 2018
Cronograma Presentación de Informes a entes de control
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Informes a entes de control - Año 2022Informes a entes de control - Año 2021Informes a entes de control - Año 2020Informes a entes de control - Año 2019