Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
Oficina de Control Interno ANLA
Generalidades
La Oficina de Control Interno evalúa el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con lo definido en la Política de Administración del Riesgo de la ANLA y, los aspectos incluidos en la Evaluación del Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Conozca aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción:
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017
Descargue aquí el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2016